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2024出纳岗位说明书

投稿:笔杆子 时间:2022-08-06 08:24:01 收藏 Word下载

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出纳岗位说明书(精选17篇)

出纳岗位说明书 篇1

  一.出纳工作的具体流程

  ①出纳的工作。

  办理银行存款和现金领取。

  负责支票,汇票,发票,收据管理。

  做银行账和现金账,并负责保管财务章。

  负责报销差旅费的工作。

  员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 员工工资的发放。

  ②现金管理,现金库存不超限额,不违反规定大额使用现金,登记现金日记账

  ③现金收付。

  现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行。

  ④不得“坐支”。

  每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

  员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  ⑤银行账处理。

  登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

  保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

  ⑥报销审核。

  在支付证明单上经办公是否签字。若无,应补。

  附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

  正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。

  支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

  大、小写金额是否相符。若不相符,应更正重填。

  报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

出纳岗位说明书 篇2

  一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

  二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。

  三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

  四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。

  五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。

  六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。

  七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

  八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

出纳岗位说明书 篇3

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

  8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位说明书 篇4

  岗位名称:出纳

  所在部门:财务部

  直接上级:财务经理

  岗位目标:公司现金流管理及良好运作

  岗位职责:

  n 公司现金的管理及调配

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