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市场营销部工作总结(精选31篇)
市场营销部工作总结 篇1
1.1本周人事情况:人资管理:本部总编制13人(市场营销部经理1人、销售经理1人、销售副理4人、销售代表1人、文员1人、策划副理1人、美工2人),暂缺编2人;
1.2本部日常销售工作会议的开展及行政早会信息的传达;
1.3督导本部所有员工“五星服务礼仪”的继续执行,务求让“五星服务礼仪”成为每个人的生活习惯;
1.4销售人员每日的'外出拜访工作,尽快完成商务合约及挂账协议的签订,并做好每日拜访报告;
1.5本周外出拜访商务客户共44家,电话拜访客户共238家,有效电话拜访共192家,签订商务合约共16份,其中新签商务合约8家,办理签单挂账协议2份,目前本部共签订商务合约141份,目前办理续签签单挂账协议共2份;
1.6完成欧珀公司3月5-8日、7日-10日会议的确认;
1.7同周总一起拜访酒店前30大客户,目前已拜访完10家;
1.8将旅行社价格调整通知函发给各旅行社并做好解释及沟通工作;
1.9跟进3月15日运时通家具公司家具展期间的住房协调;
2.0跟进库柏公司4间菲律宾长住房的签署;
2.1跟进万里马公司3月15日会议细节的确认;
2.2跟进深圳中科公司三月份会议团体活动确认;
2.3继续协同周总拜访酒店前30大客户,以示酒店对客户的重视;
2.4督导各销售员尽快将手上所担保的费用结清;
2.5做好周边竞争对手的市场调查,以SWOT形式进行分析;
2.6做好来店重点商务客户的接待工作。
市场营销部工作总结 篇2
20xx年第一季度忙碌的工作已经过去,现根据部门第一季度的工作情况将部门工作做如下总结:
一、营业收入与业绩完成情况:
1、从收入情况来看,截止2月28日止,酒店客房收入完成4,588,142.10元,较20xx年预算少了856,178.90元,较去年同期减少了601,443.29元;餐饮收入完成12,xx3,274.18元,较20xx年预算减少了6,182,039.82元,较去年同期减少4,451,583.47元;酒店总收入完成17,385,064.xx元,完成预算68.93%较去年同期减少5,047,832.46元。
2、从客源结构来看,截止3月18日:
上门散客售房(1084)间晚,较去年同期减少(2350)间晚
政府客户售房(301)间晚,较去年同期减少(504.5)间晚
公司客户售房(5249)间晚,较去年同期增加(1226.5)间晚
网络订房售房(20xx)间晚,较去年同期增加(1063.5)间晚
长包房售房(393)间晚,较去年同期减少(324)间晚
会议团队售房(1523)间晚,较去年同期增加(xx27)间晚
酒店整体售房(11001)间晚,较去年同期增加(522.5)间晚
3、销售业绩完成情况
截止至3月18日,市场营销部共计完成销售业绩9,548,260元,占酒店整体销售业绩的58.25%,其中完成客房销售业绩4,924,200元,占客房销售总业绩的69.61%,餐饮完成销售业绩4,624,060元,占餐饮销售总业绩的51.94%。
二、3月后期预计活动情况
1、3月22日张家界驻京联络处活动
2、3月26日、31日礼莱医药活动
3、3月27-28日交通部国际合作司活动
4、3月28日湖南京广高铁旅游展销会活动
5、3月29日茅台集团活动
6、3月30日湖南新华保险活动
7、3月19日至31日酒店已接洽预订客房平均出租率35.79%,达成收入101.68万元;根据近3日当日接洽预订增长率,预计可达到实际出租率48%-53%,达成收入xx0万-150万元。
三、20xx年第二季度工作方向
1、不断加强对酒店商务散客市场的开发,以此来提高酒店商务客源出租率。
2、加强与各政府机构、企事业单位的联系,定期拜访,加强联系。
3、加强各大旅行社的联系及拜访工作,促进节假日期间及会议活动期间团队订房量的提升,以接洽高品质外宾团为主,填补系列团接洽空缺。
4、加强国内、国外各大网络订房中心的日常沟通及宣传活动,增加合作范围,广泛参与活动,按照市场实际情况利用价格杠杆提升订房量,保证酒店整体出租率稳定。
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