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仓管员月底工作计划 第1篇
仓管主要是根据生产需要、销售情况和厂房设备条件进行统筹规划,合理布局,业务上要实行工作质量标准化,内部要加强责任制,进行科学分工,形成货物流通的保证体系,根具工作的实际情况进行实时有效的改进,不断提高仓库管理水平。
首先作为一个仓库管理者,要明白仓储环节的重要性,清楚自己的工作职责,仓库管理者应组织仓库人员对厂房设备条件统筹规划,合理布局,货品进行分区摆放,分别得出存货实存情况。仓库现场管理工作必须严格按照5S要求和具体仓库保管制度规定执行。应制定相应的仓库管理制度、管理规范、保管方法。
仓库管理制度
目的和范围
一、目的
1.为使公司的仓库运作更加规范,保证公司资产的安全,特制定本制度。
二、范围
1.本制度适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。
货品入库验收
一、货品的验收
1.货到厂时应及时通知仓库人员到仓库办理进料检验手续。
2.仓库人员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定进行检验。
3.仓库人员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序,包括如下项目:
1.产品数量;
2.产品规格、重量;
3.产品颜色;
4.产品内在品质。
4.产品经检验后,仓库人员认真填写^v^来料检验单^v^,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。
二、外购货品的入库
1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续,凡经检验不合格,应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的,则依下列方式办理入库手续:
将供应商送货单和请购单进行核对,并区别以下情况处理:
A、货品品种、规格不一致的,则应办理退货;
B、货品数量不足的,则应通知供应商补足;
C、货品数量超过的,则应办理退货。
.核对供货单位发票;
.核对销货单;.进口货品还应附码头提单、装箱单。
.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写^v^入库单^v^,并在入库单上签名,办理入库手续。^v^入库单^v^一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。
.货品验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货或索赔手续。
.外购货品应按货品属性,分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。
三、自制成品或半成品入库
.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。
.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员办理入库手续。
四、入库流程
.入库验收的具体流程如附表。(见进出库流程)
货品保管与保养
一、货品的保管与保养
.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到^v^三清^v^,^v^二齐^v^,^v^四定位^v^摆放。
.三清:材料清、数量清、规格清;
二齐:摆放整齐、库容整齐;
四定位:按区、按排、按架、按位定位。
.保管货品应做到^v^十不^v^,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
货品出库
一、原、辅料出库管理
.生产部门依生产需要进行领料时,保管员发料应按主管部门批准的^v^出库单^v^及计划限额进行发料。领料单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。
.仓管员发料时一律实行先进先出,先进库的先发。
.有下列情形之一者,不准出库。
.凭单印签不符不全,批准手续不符;
.凭单字据不清或被涂改;
.未验收入库货品;
仓库管理人员应对保质负责,严禁发出不合格货品。
二、成品出库管理
.产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的^v^销货单^v^,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写^v^出库单^v^,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。
.有下列情形之一者,不准发货。
.凭单印签不符不全,批准手续不符;
.凭单字据不清或被涂改;
.未验收入库货品。
三、出库流程见附件。(见进出库流程)
四、退库管理
.原辅料件因未使用完而需退库的,仓库应填写^v^退库单^v^,财务上作为领料的减项处理。
.客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写^v^退库单^v^,财务上作为出库的减项处理。
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