简介:好文档下载网小编为你整理了多篇相关的《风控在家工作计划(优选7篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在好文档下载网还可以找到更多《风控在家工作计划(优选7篇)》。
风控在家工作计划 第一篇
风控部职责
一、风险管理
1、根据公司战略目标和经营计划,制订适合本公司的风险管理体系、制度、办法及程序。
2、搜集、分析、整理内外环境的不利因素,同行业企业与本企业发生过的不利事件,结合风险管理绩效及内控评价结果,查找管理中的薄弱环节,完善并确定风险辨识的方法、风险分类框架。
3、辨识、描述各活动中可能发生的风险,确定风险评价方法,开展风险评估。
4、深入分析、评价风险属性,检查已有的风险管理措施对风险的管理程度,确定重大风险。
5、提出各风险可能采取的管理、应对措施及实施的成本与收益,选择实施的管理举措,制定风险管理方案。
6、检查与监控风险管理方案的实施。
7、依据年度风险管理评估方案,开展风险管理评价,形成阶段性和年度风险管理评价报告。
二、法律事务管理
1、法律风险管理
(1)根据需要,能够针对公司各项经营活动可能面临的法律风险,制作出法律风险评价报告,以供决策;(2)能够有效协助处理突发法律事件。
2、合同管理
(1)为公司重要合同的分析、评价、拟订、审核、谈判提供专业意见,从法律专业角度保证公司利益;(2)对合同的争议、变更、索赔等事宜,从法律专业方面给予指导和监督。
3、法律档案管理
及时完整收集公司各类法律文档材料。正确分类、建立目录、方便查找。
4、法律信息管理
及时、全面掌握与公司经营活动有关法律、法规、司法解释等新增或变更事项,并通过有效渠道在公司内部传达。
三、财务审计管理:
1、根据公司战略目标和经营计划,制订适合本公司的内控管理、财务审计监督模式,制定公司财务审计的各项规章制度及管理办法。
2、制定年度财务审计工作计划并组织实施。通过系统而规范的审计活动,对所投公司的经济运行状况、财务状况、管理及控制状况进行检查和评价,及时发现公司内部控制制度的薄弱环节,堵塞漏洞,有效提高风险防范能力,提高公司经营的效果和效率。
3、根据需要,对集团重大公司投资、收购重组所涉及的财务情况开展风险评价、尽职调查等相应审计、审核工作。
4、负责对公司内部严重违反财经法纪行为、揭发检举事件的专项审计工作。
四、档案管理
1、负责本部门文件资料的归档整理工作;
2、负责整理本部门的各种档案资料,并在年度末移交本单位档案管理机构统一保管,办理会计档案交接手续。
五、完成公司领导和上级主管部门交办的其他工作。
风控在家工作计划 第二篇
2017年风控部工作总结
导语:风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。以下是整理风控部工作总结的资料,欢迎阅读参考。
风控部工作总结1
回顾xx年全年风控部在具体工作中工作量大的实际问题作以下梳理:
1、部门工作体制建设不完善;
2、对现有人员的管理松散导致部门工作积极性降低;
3、现有管理机制对新增客户及原有存量客户的管理严重缺乏责任感和工作方式。
xx年我部门将主要针对上述问题作出具体调整更好的配合公司xx年整体发展规划,具体调整内容风控制度建设、流程体系完善、岗位职责确立、贷前实地考察、组织评审上会、项目贷后监管等一系列工作如下:
一、加强风险防范,制定完善系列措施和制度,明确岗位职责具体分配;
二、完成风控部《业务开展办法》、《风控部日常工作细则》、《项目审核》、《项目管理办法》等日常工作开展具体业务流程,使公司在业务流程、风险管理、贷后监管等方面做到有章可依、有据可查;
三、根据公司现阶段发展计划增加一定人员把风控部日常工作正常运作起来,在监管老客户的通知发展新增业务,具体人员工作内容如下:
1、对借款客户的生产经营、财务状况、合同订单、工商信息等方面尽职调查,同时对业务人员撰写完毕的项目调查报告及移交的项目资料进行全面审核,发现问题及时提醒、及时处理,有效减少业务的风险。
2、风控部作为落实反担保措施的主责主办部门,严格按照设定的反担保措施落实抵押、质押手续,并对借款企业、反担保企业、连带自然人等签署法律文件内容的合法、合规性进行详实审核。
3、做好项目贷后监管及项目到期提醒工作,对项目进行定期回访,建立项目贷后档案,形成《贷后调查报告》。
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